Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения
Будьте в курсе изменений и уверенно применяйте актуальное налоговое законодательство!
Освойте ключевые нововведения в налоговом регулировании и специальные режимы налогообложения — от НДС и налога на прибыль до страховых взносов и НДФЛ
Старт: 20 мая 2026
Формат: Гибридный (очный + дистанционные технологии)
Объем: 40 часов (интенсив)
Преподаватели — ведущие специалисты отрасли
Эксперты-практики с опытом работы в ФНС, СФР и аудиторских компаниях. Разбор реальных кейсов
Цифровой контроль ФНС
Работа с автоматизированными системами: АУСН, ЕНП и обмен данными с Соцфондом
Удостоверение о ПК и подтверждение статуса ИПБ
Регистрация в ФИС ФРДО. 40 часов в зачет ежегодного повышения проф-уровня для членов ИПБ
Аудит вашей ситуации
Разбор конкретных проблем вашего учета и поиск решений налоговых споров в рамках курса
Для кого этот курс
Развитие компетенций — фундамент роста бизнеса
Зона ответственности специалиста
Внутренний аудит и методологияОбеспечение качества первичных данных и корректности формирования налоговых баз по всем видам налогов
Управление налоговыми обязательствамиПланирование нагрузки, работа с Единым налоговым счетом и экономическое обоснование применяемых режимов
Профессиональная деятельность специалиста
- Сопровождает проверки ФНС. Готовит ответы на требования, инструктирует сотрудников перед допросами и контролирует соблюдение регламента инспекторами.
- Проводит внутренний контроль. Выявляет методологические ошибки, проверяет добросовестность контрагентов и корректирует учет до закрытия периода.
- Администрирует ЕНС и расчеты с СФР. Контролирует сальдо единого счета, рассчитывает взносы по единому тарифу и работает с проактивными выплатами пособий.
- Документально подтверждает расходы. Обеспечивает экономическое обоснование затрат для налога на прибыль и правомерность заявленных вычетов по НДС.
- Осуществляет налоговое планирование. Рассчитывает экономический эффект от перехода на спецрежимы (УСН, АУСН, Патент) для разных видов деятельности.
- Участвует в урегулировании споров. Составляет мотивированные возражения на акты проверок и жалобы, опираясь на свежую арбитражную практику.
Архитектура налоговой безопасности
Налоговый контроль и защита
Правовая безопасность. Сопровождение камеральных и выездных проверок (ВНП). Отработка требований о представлении документов, прохождение допросов и досудебное обжалование актов налоговых органов
Налог на добавленную стоимость
Администрирование и вычеты. Корректное исчисление базы, подтверждение ставки 0% и восстановление налога. Организация раздельного учета и контроль рисков при работе с контрагентами (включая обязанности налогового агента)
Налог на прибыль организаций
Управление расходами. Экономическое обоснование затрат (прямые/косвенные, амортизация, ФОТ). Учет внереализационных доходов и безопасное признание убытков с учетом актуальной судебной практики
Зарплатные налоги (НДФЛ и Взносы)
Расчеты с персоналом и СФР Работа с единым тарифом взносов и предельной базой. Удержание НДФЛ по новым прогрессивным ставкам, предоставление вычетов и электронное взаимодействие с Социальным фондом (выплаты пособий)
Специальные режимы (УСН, АУСН, Патент)
Инструменты малого бизнеса Выбор оптимальной системы: нюансы перехода на АУСН и Патент. Контроль лимитов для сохранения права на УСН и особенности уплаты НДС "упрощенцами" по новым правилам
50 млн
пользователей ресурсов
Роскачества
100 млн
охват новостей
со знаком качества
82%
доверие к рейтингу
Роскачества
Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий
лет
тыс.
руководителей и специалистов
Программа курса
Практика применения положений Налогового кодекса
Изучим формы проверок, мероприятия контроля и порядок досудебного урегулирования налоговых споров
- Формы и методы налогового контроля
- Налоговые проверки
- Мероприятия дополнительного контроля
- Налоговые споры
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Разберём ключевые вопросы определения налоговой базы, применения вычетов и льгот, а также особенности расчёта НДС при импорте, работе через агентов и в спорных ситуациях
- Вопросы определения налоговой базы, исчисления и уплаты НДС
- Различные ставки НДС
- Применение налоговых вычетов и льгот
- Организация раздельного учета
- Восстановление НДС
- НДС у налогового агента
- НДС при перемещении товаров через таможенную границу России
- Возмещение НДС
- Обзор судебной практики, разъяснения Минфина России и ФНС России
Налог на прибыль
Изучим учёт доходов и расходов, амортизации, аренды и лизинга, а также подготовку декларации с учётом актуальной судебной практики и разъяснений Минфина и ФНС
- Доходы от реализации
- Расходы при реализации
- Группировка расходов
- Материальные расходы
- Расходы на оплату труда
- Амортизируемое имущество, аренда и лизинг
- Прочие расходы
- Внереализационные доходы и расходы.
- Декларация по налогу на прибыль
- Обзор судебной практики, разъяснения Минфина России и ФНС России
Страховые взносы
Разберём начисление и уплату взносов в рамках единого платежа, применение тарифов, формирование отчётности и взаимодействие с Социальным фондом России
- Страховые взносы в составе единого налогового платежа
- Уплата взносов по единому тарифу
- Единая предельная база и объект обложения взносами
- Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
- Тарифы взносов на травматизм
- Начисление и выплата пособий
- Практические аспекты формирования отчетности по страховым взносам
- Персональные сведения о физических лицах
- Взаимодействие с Социальным Фондом России
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Ознакомимся с формированием налоговой базы, применением вычетов и льгот, особенностями отчётности и актуальной практикой по НДФЛ
- Налоговая база по заработной плате и иных выплат, доходы в натуральной форме
- Материальная выгода
- Налоговые ставки, применение прогрессивной ставки
- Применение налоговых вычетов и налоговых льгот
- Практические аспекты отчетности по НДФЛ
- Налоговые споры и арбитражная практика по НДФЛ
Специальные режимы налогообложения
Изучим особенности применения УСН, патентной системы и налога на профессиональный доход, включая взаимодействие с НДС и арбитражную практику
- Упрощенная система налогообложения (УСН)
- Уплата НДС организациями на УСН
- Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)
- Патентная система налогообложения
- Налог на профессиональный доход
- Обзор судебной практики, разъяснения Минфина России и ФНС России
Итоговая аттестация
Завершающий этап курса
Пример материалов курса
Удостоверение о повышении квалификации
По окончании программы слушатели получают удостоверение о повышении квалификации установленного законодательством образца с внесением в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»
Ежегодное повышение профессионального уровня
Слушателям-членам ИПБ России, оплатившим ежегодный членский взнос, программа идет в зачет обязательного повышения профессионального уровня.
Стоимость обучения
Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения
- 1 месяц обучения (40 часов)
- 6 блоков образовательной программы с актуальной информацией
- Практические занятия с разбором реальных ситуаций и случаев из судебной практики
- Информационно-методические материалы для участников
9 900 ₽
Записаться на курсНабор в группу открыт! Начало занятий 20 мая
Часто задаваемые вопросы
Если вы не нашли ответа на свой вопрос — напишите нам! Постараемся вам помочь.
Задать вопросМожно ли совмещать прохождение курса с работой или другой деятельностью?
Будут ли онлайн-записи курса, электронные или печатные раздаточные материалы?
Учебный корпус СПИУПТ в Санкт-Петербурге
г. Санкт-Петербург, наб.канала Грибоедова, д. 7